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财务管理培训 费用开支管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。 第二章 费用开支计划 第二条
公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。 第三章 审批权限及程序 第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为: 1.
费用当事人申请; 2. 部门经理审查确认; 3.
财务部门审核; 4. 授权分管副总或总经理审批。 第四章 行政费用管理 第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续: 1.
行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。
2.
各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:
(1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;
(2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。 第五章 内部收费管理 第十一条
公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。 第六章 附 则
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