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外勤费用报销单
姓名
部门
序号
费用种类
金额(小写)
备注
千
百
拾
元
角
分
1
2
3
4
5
交通费
补贴
交际费
资料费
总计
凭证
大写
总经理财务主管 审核人 经办人
适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。
使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据;(2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。
本单须附原始凭证。
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