财务管理培训

外勤费用报销单   

姓名

 

部门

 

序号

费用种类

金额(小写)

备注

1

2

3

4

5

交通费

补贴

交际费

资料费

             

总计

           

凭证

大写

总经理财务主管 审核人 经办人

  • 适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。
  • 使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据;(2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。
  • 本单须附原始凭证。

 


Copyright 2000 - 2007 www.51pxchina.com All Rights Reserved
互动培训网版权所有